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第三版

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集團召開2024年內(nèi)部審計工作會議

發(fā)布時間:2024/4/10 14:35:03 作者:政工部
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3月12日下午,集團召開2024年內(nèi)部審計工作會議。集團總經(jīng)理助理侯明學,集團總部、分(子)公司相關(guān)部室主要負責同志參加會議。


會議對集團2024年度內(nèi)部審計工作計劃、主要管理指標、考核標準等進行宣貫解讀,明確集團內(nèi)部審計總體任務(wù)目標。各單位對2024年度內(nèi)部審計主要內(nèi)容及工作思路進行匯報。

集團審計部對本年度重點工作、各單位內(nèi)部審計小組工作機制、內(nèi)部審計專家?guī)旃芾砉ぷ鞯确矫孢M行部署,要求各單位做到管理標準化、考核清單化、責任主體化。


總經(jīng)理助理侯明學指出,內(nèi)部審計是國有企業(yè)管理中不可或缺的重要環(huán)節(jié),基本職責是及時發(fā)現(xiàn)問題,起到預(yù)防、監(jiān)督、警示作用。集團各單位要緊緊圍繞集團“效益提升年”總體任務(wù)目標,提高站位、加強認識,高度重視內(nèi)部審計工作,進一步促進內(nèi)部審計工作與日常管理工作融匯貫通、共同提升,為集團高效能、高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。


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